Российский Правовой Портал

Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 11.05.2016 N 117 "О внесении изменений в Муниципальную программу "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 358"

Текст документа по состоянию на июль 2016 года
В соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.02.2016 N 178-19 "О внесении изменений в решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 10.12.2015 N 155-16 "О бюджете городского округа "Город Улан-Удэ" на 2016 год" постановляю:
1. Внести в Муниципальную программу "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года", утвержденную постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20.09.2013 N 358 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку "Объем бюджетных ассигнований Программы" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований Программы <*>
тыс. руб.
годы
Всего
ФБ
РБ
МБ
ВИ
2014
Утверждено в бюджете города
486233,30
0
0
486233,30
0
2015
Утверждено в бюджете города
490398,5
0
9054,1
481344,4
0
2016
План по Программе
2147202,88
597148
446953,23
1073103,90
29997,75
Утверждено в бюджете города
714026,8
0
243767,2
470259,6
0
2017
План по Программе
1331449,32
32378
151899,76
1122672,87
24498,69
2018
1322929,10
0
38809,11
1259621,30
24498,69
2019
1374778,49
0
37303,66
1312976,14
24498,69
2020
1430914,52
0
38505,41
1367910,42
24498,69
--------------------------------
<*> Объемы финансирования являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "Город Улан-Удэ", законами Республики Бурятия "О республиканском бюджете" на очередной финансовый год, объемы финансирования за счет средств из федерального бюджета указаны справочно
".

1.2. Раздел 6 "Перечень подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение Муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 10 "Прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
1.5. В подпрограмме "Благоустройство города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":
1.5.1. В паспорте строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований Программы <*>
тыс. руб.
годы
Всего
ФБ
РБ
МБ
2014
Утверждено в бюджете города
422985,8
0
0
422985,8
2015
Утверждено в бюджете города
418280,7
0
4202,2
414078,5
2016
План по Программе
1207236,29
32378
384573,23
790285,06
Утверждено в бюджете города
638811,4
0
243767,2
395044,2
2017
План по Программе
923034,3
32378
146399,76
744256,54
2018
946815,8
0
33309,11
913506,69
2019
985262,21
0
31803,66
953458,55
2020
1033298,90
0
33105,41
1000193,49
".

1.5.2. Раздел 6 "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению.
1.5.3. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
1.6. В подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального комплекса города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года":
1.6.1. В паспорте строку "Объем бюджетных ассигнований" изложить в новой редакции:

"
Объем бюджетных ассигнований Программы <*>
тыс. руб.
годы
Всего
РБ
МБ
ВИ
2014
Утверждено в бюджете города
63247,50
0
63247,50
0
2015
Утверждено в бюджете города
72117,8
4851,9
67265,9
0
2016
План по Программе
181697,25
5000
165199,50
11497,75
Утверждено в бюджете города
52002,4
0
52002,4
0
2017
План по Программе
134628,40
0
128629,71
5998,69
2018
139465,41
0
133466,72
5998,69
2019
137578,38
0
131579,69
5998,69
2020
142907,73
0
136909,04
5998,69
".

1.6.2. Раздел 6 "План мероприятий подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению.
1.6.3. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению.

И.о. руководителя Администрации г. Улан-Удэ О.Г.ЕКИМОВСКИЙ

Приложение N 1 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 11.05.2016 N 117

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ <*>


N
Наименование подпрограммы
Ожидаемый социально-экономический эффект <**>
Отв-ый испол-ль
Срок
Источник финансирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
Начало реализации
Окончание реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Утверждено в бюджете города <***>
В т.ч. утверждено в бюджете города <***>
План по Программе
В т.ч. утверждено в бюджете города <***>
План по Программе
План по Программе
План по Программе
План по Программе
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11

12
13
14
15
16
1
Благоустройство города Улан-Удэ
Задача N 1, индекс 1
КГХ, КС
2014 г.
2020 г.
Всего
422985,80
418280,70
1207236,29
638811,40
923034,30
946815,80
985262,21
1033298,90
5936913,99
ФБ
0,00
0,00
32378,00
0,00
32378,00
0,00
0,00
0,00
64756,00
РБ
0,00
4202,20
384573,23
243767,20
146399,76
33309,11
31803,66
33105,41
633393,37
МБ
422985,80
414078,50
790285,06
395044,20
744256,54
913506,69
953458,55
1000193,49
5238764,62
2
Развитие жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ
Задача N 2, индекс 2
КГХ
2014 г.
2020 г.
Всего
63247,50
72117,80
181697,25
52002,40
134628,40
139465,41
137578,38
142907,73
871642,46
РБ
0,00
4851,90
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9851,90
МБ
63247,50
67265,90
165199,50
52002,40
128629,71
133466,72
131579,69
136909,04
826298,05
ВИ
0,00
0,00
11497,75
0,00
5998,69
5998,69
5998,69
5998,69
35492,51
3
Чистая вода
Задача N 3, индекс 3
КГХ
2014 г.
2020 г.
Всего
0,00
0,00
40400,00
0,00
39300,00
39300,00
49100,00
47850,00
215950,00
РБ
0,00
0,00
6600,00
0,00
5500,00
5500,00
5500,00
5400,00
28500,00
МБ
0,00
0,00
15300,00
0,00
15300,00
15300,00
25100,00
23950,00
94950,00
ВИ
0,00
0,00
18500,00
0,00
18500,00
18500,00
18500,00
18500,00
92500,00
4
Воспроизводство объектов коммунального комплекса города Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности
Задача N 4, индекс 4
КГХ
2014 г.
2016 г.
Всего
0,00
0,00
693339,84
0,00
212100,22
174961,50
180451,50
184471,50
1445324,56
ФБ
0,00
0,00
564770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
564770,00
РБ
0,00
0,00
50780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50780,00
МБ
0,00
0,00
77789,84
0,00
212100,22
174961,50
180451,50
184471,50
829774,56
5.
Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения
Задача 5, индикатор 5
КГХ
2015
2020
МБ
0,00
0,00
24529,50
23213,00
22386,40
22386,40
22386,40
22386,40
114075,10
Всего по Программе:
486233,30
490398,50
2147202,88
714026,80
1331449,32
1322929,10
1374778,49
1430914,52
8583906,11
Федеральный бюджет
0,00
0,00
597148,00
0,00
32378,00
0,00
0,00
0,00
629526,00
Республиканский бюджет
0,00
9054,10
446953,23
243767,20
151899,76
38809,11
37303,66
38505,41
722525,27
Местный бюджет
486233,30
481344,40
1073103,90
470259,60
1122672,87
1259621,30
1312976,14
1367910,42
7103862,33
Внебюджетные источники
0,00
0,00
29997,75
0,00
24498,69
24498,69
24498,69
24498,69
127992,51

--------------------------------
<*> Перечень основных мероприятий Муниципальной программы представлен в соответствующих подпрограммах.
<**> В графе 3 указываются ссылки на разделы 3 - 5 Муниципальной программы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).
<***> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с пунктом 16 Порядка).

Приложение N 2 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 11.05.2016 N 117

РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ <*>


Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств муниципального, республиканского и федерального бюджетов.
Основным направлением использования бюджетных средств для реализации Программы является создание качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ. При формировании бюджетной составляющей финансового обеспечения Программы в качестве одного из основных методов расчета послужило применение основных макроэкономических показателей социально-экономического развития города Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы и на период до 2020 года.

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ <*>

Статус
Наименование подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР
Рз Пр
ГРБС
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Утверждено в бюджете города <**>
Утверждено в бюджете города <**>
План по Программе
Утверждено в бюджете города <**>
План по Программе
План по Программе
План по Программе
План по Программе
Подпрограмма
Благоустройство города Улан-Удэ
КГХ, КС, КУИЗ, КСП
48100 00 000
0503, 0409
019, 030, 065, 040
241, 242, 244, 412, 414, 461, 462, 464, 465, 611, 612, 621, 622, 810
422985,80
414078,50
790285,06
395044,20
744256,54
913506,69
953458,55
1000193,49
Подпрограмма
Развитие жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ
КГХ, КС, МКУ "УМЖИ г. Улан-Удэ"
48200 00 000
0501, 0502
030, 065
242, 243, 244, 611, 612, 810
63247,50
67265,90
165199,50
52002,40
128629,71
133466,72
131579,69
136909,04
Подпрограмма
Чистая вода
КГХ, КС
4 830 000 000
0502, 0503
030, 065
244, 412, 414, 612, 810
0,00
0,00
15300,00
0,00
15300,00
15300,00
25100,00
23950,00
Подпрограмма
Воспроизводство объектов коммунального комплекса города Улан-Удэ, находящихся в муниципальной собственности
КС, КГХ
4840 000 000
0502
030, 065
244, 412, 414, 612
0,00
0,00
77789,84
0,00
212100,22
174961,50
180451,50
184471,50
Основное мероприятие Муниципальной программы
Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения
КГХ
4 800 100 003
0505
030
121, 122, 244, 242, 851, 119, 129
0,00
0,00
24529,50
23213,00
22386,40
22386,40
22386,40
22386,40
Итого:
486233,30
481344,40
1073103,90
470259,60
1122672,87
1259621,30
1312976,14
1367910,43

--------------------------------
<*> Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет средств местного бюджета с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм представлены в соответствующих подпрограммах.
<**> Для данной графы используется источниковая классификация расходов.

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех источников и направлений финансирования

Наименование Муниципальной программы
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Утверждено в бюджете города
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
План по Программе
План по Программе
План по Программе
Обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ
Всего по Муниципальной программе:
486233,30
490398,50
2147202,88
714026,80
1331449,32
1322929,11
1374778,49
1430914,52
Федеральный бюджет
0,00
0,00
597148,00
0,00
32378,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
9054,10
446953,23
243767,20
151899,76
38809,11
37303,66
38505,41
Местный бюджет
486233,30
481344,40
1073103,90
470259,60
1122672,87
1259621,31
1312976,14
1367910,42
Прочие источники (внебюджетные источники)
0,00
0,00
29997,75
0,00
24498,69
24498,69
24498,69
24498,69
В том числе капитальные вложения:
0,00
0,00
693739,84
0,00
231400,22
280879,73
293158,82
298532,32
Федеральный бюджет
0,00
0,00
564770,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
76642,23
0,00
800,00
38809,11
37303,66
38505,41
Местный бюджет
0,00
0,00
106639,84
0,00
212100,22
223570,62
237355,16
241526,91
Прочие источники (внебюджетные источники)
0,00
0,00
0,00
0,00
18500,00
18500,00
18500,00
18500,00
НИОКР:
23084,6
3000,00
58608,00
5430,00
29483,04
9966,58
10486,64
-
Местный бюджет
23084,6
3000,00
33508,00
5430,00
24783,04
9966,58
10486,64
-
Прочие нужды:
463148,70
487398,50
1340542,81
680146,80
995188,53
1032082,80
1071133,03
1122411,75
Федеральный бюджет
0,00
0,00
32378,00
0,00
32378,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
9054,10
363711,00
243767,20
108711,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
463148,70
478344,40
932956,06
436379,60
848100,84
1026084,11
1065134,34
1116413,06
Прочие источники (внебюджетные источники)
0,00
0,00
11497,75
0,00
5998,69
5998,69
5998,69
5998,69

Приложение N 3 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 11.05.2016 N 117

РАЗДЕЛ 10. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)


Наименование услуги
Ответственный исполнитель
Расходы бюджета г. Улан-Удэ на оказание услуг (тыс. руб.)
Наименование показателя
Описание
Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограммы


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Подпрограмма "Благоустройство г. Улан-Удэ"

467520,90
489270,5
533964,5
567638,9
598142,1
636391,6
677610,3









Содержание территорий города

283742,50
298544,6
317614,8
342661
362700
390602
421538









Содержание автомобильных дорог и очистка дорожных одежд
МБУ "Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ"
127591,00
135967
145067,30
161754
171393
187912
206753
тыс. кв. м
убираемая площадь
131587
131587
131587
131587
131587
131587
131587
Содержание и очистка искусственных и защитных дорожных сооружений
9700,00
10282
10899
11553
12246
12981
13760
тыс. кв. м
убираемая площадь
11052
11052
11052
11052
11052
11052
11052
ремонт мостов и путепроводов
3683,00
4024
6385
6768
7174
7604
8060

ед.
32
32
32
32
32
32
32
Зимнее содержание автомобильных дорог
54112,00
56819
57688
58729
59953
60338
63958
тыс. кв. м
убираемая и посыпаемая площадь
81951
81951
81951
81951
81951
81951
81951
Ремонтно-строительные работы
20908,10
21702
26604
30620
34757
40022
42423
Покраска МАФ, ремонт ЛК, фонтаны и водопроводы, праздничное оформление города
Вывоз мусора с территорий несанкционированных свалок и бункерных площадок
41240,00
43714
44217
46870
49682
52663
55823
м3
уборка и вывоз
101054
101054
101054
101054
101054
101054
101054
Содержание городской свалки в мкр. Стеклозавод
4671,00
4951
5248
5563
5897
6251
6626
ед.

1
1
1
1
1
1
1
Содержание и ремонт скотомогильника
3109,00
390
413
438
465
492
522
ед.

1
1
1
1
1
1
1
Обслуживание зоны отдыха на о. Комсомольский
577,00
612
648
687
728
772
818
ед.

1
1
1
1
1
1
1
Ремонт дорог с неусовершенствованным покрытием
8000,00
8480
8989
9528
10100
10706
11348
час
грейдир.
2253
2253
2253
2253
2253
2253
2253
Текущее содержание территорий, ремонт фонтанов и скверов, содержание фонтанов 2-го участка Железнодорожного района
организация, определенная по результатам конкурса
10151,4
11603,6
11456,5
10151,4
10305
10861
11447
тыс. м2
уборка
20941,6
22198,1
23529
23529
23529
23529
23529
Сети наружного освещения
МБУ "Горсвет"
119723
126427,91
150669,69
158956,52
167699,13
176922,58
186653,32









текущее содержание (ремонт) сетей наружного освещения, архитектурной подсветки и светофорных объектов
66748
70485,888
74785,5272
78898,7312
83238,1614
87816,2603
92646,1546
шт.
кол-во светоточек
18485
19300
20500
22500
23900
25900
27000
светофоров
58
67
78
88
98
98
98
приобретение электроэнергии для нужд города, проведение мероприятий по энергосбережению
52975,4
55942,0224
75884,16
80057,7888
84460,9672
89106,3204
94007,168
тыс. кВт/час
13771
13765
14565
15365
16115
16815
17615
Ритуальные услуги
МАУ "Специализированная служба"
64055
64298
65680
66021
67743
68867
69419









содержание мест захоронений
15181
15239
15566
15647
16055
16322
16453
га
очистка территорий
177
177
177
177
177
177
177
содержание спецслужбы по поднятию трупов
20050
20125
20558
20665
21204
21555
21728
ед.
поднятие трупов, частей тела
3115
3115
3115
3115
3115
3115
3115
оказание услуг по гарантированному перечню
28824
28934
29556
29709
30484
30990
31238
ед.
оф. докум., предоставление услуг
2475
2475
2475
2475
2475
2475
2475

Приложение N 4 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 11.05.2016 N 117

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ


N
Наименование подпрограммы
Ожидаемый социально-экономический эффект <*>
Отв-ый испол-ль
Срок
Источник финансирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
Начало реализации
Окончание реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Утверждено в бюджете города <**>
Утверждено в бюджете города <**>
План по Программе
В т.ч. утверждено в бюджете города <**>
План по Программе
План по Программе
План по Программе
План по Программе
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11

12
13
14
15
16
1.
Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города
Задача 1, индикатор 1
КГХ, КС, КСП
2014
2020
Итого
38977,00
37650,50
632489,25
281171,90
297456,68
300453,37
304673,09
309955,08
1921654,96
ФБ
0,00
0,00
32378,00
0,00
32378,00
0,00
0,00
0,00
64756,00
РБ
0,00
4202,20
358711,00
243767,20
108711,00
0,00
0,00
0,00
471624,20
МБ
38977,00
33448,30
241400,25
37404,70
156367,68
300453,37
304673,09
309955,08
1385274,76
2.
Обеспечение работ по текущему содержанию территорий г. Улан-Удэ
Задача 1, индикатор 1
КГХ
2014
2020
МБ
384008,80
377630,20
517434,81
326189,50
550200,10
579744,20
616981,80
657133,00
3683132,91
3.
Обеспечение населения г. Улан-Удэ ритуальным комплексом
Задача 3, индикатор 4
КС
2014
2020
Итого
0,00
3000,00
57312,23
31450,00
75377,52
66618,23
63607,32
66210,82
332126,12
РБ
0,00
0,00
25862,23
0,00
37688,76
33309,11
31803,66
33105,41
161769,17
МБ
0,00
3000,00
31450,00
31450,00
37688,76
33309,12
31803,66
33105,41
170356,95
Итого:
422985,80
418280,70
1207236,29
638811,40
923034,30
946815,80
985262,21
1033298,90
5936913,99
Федеральный бюджет
0,00
0,00
32378,00
0,00
32378,00
0,00
0,00
0,00
64756,00
Республиканский бюджет
0,00
4202,20
384573,23
243767,20
146399,76
33309,11
31803,66
33105,41
633393,37
Местный бюджет
422985,80
414078,50
790285,06
395044,20
744256,54
913506,69
953458,55
1000193,49
5238764,62

--------------------------------
<*> В графе 3 указываются ссылки на части 2, 3 подпрограммы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).
<**> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с пунктом 16 Порядка).

Приложение N 5 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 11.05.2016 N 117

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ


Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус
Наименование подпрограммы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР
Рз Пр
ГРБС
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Утверждено в бюджете города
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
План по Программе
План по Программе
План по Программе
Подпрограмма
Благоустройство города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
КГХ, КУИЗ, КС, КСП
4810 000 000
0503, 0409
019, 030, 065, 040
241, 244, 412, 414, 461, 462, 464, 465, 611, 612, 621, 622
422985,80
414078,50
790285,06
395044,20
744256,54
913506,69
985262,21
1033298,90
Мероприятие
Комплексное благоустройство, озеленение, освещение территорий города
КГХ, КУИЗ, КС, КСП
4813 000 000, 4813 0S0 200
0503, 0409
019, 030, 065, 040
241, 244, 412, 414, 461, 462, 464, 465, 611, 612, 621, 622
0,00
33448,30
241400,25
37404,70
156367,68
300453,37
304673,09
309955,08
Мероприятие
Обеспечение работ по текущему содержанию территорий г. Улан-Удэ
КГХ
4817 300 000, 4817 372 160
0503
030
244, 611, 612, 621
384008,80
377630,20
517434,81
326189,50
550200,10
579744,20
616981,80
657133,00
Мероприятие
Обеспечение населения г. Улан-Удэ ритуальным комплексом
КС
4 813 200 001
0503
065
412, 414, 612, 622, 244
0,00
3000,00
31450,00
31450,00
37688,76
33309,12
63607,32
66210,82

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Утверждено в бюджете города
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
План по Программе
План по Программе
План по Программе
Подпрограмма
Благоустройство города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Всего по подпрограмме:
422985,80
418280,70
1207236,29
638811,40
923034,30
946815,80
985262,21
1033298,90
Федеральный бюджет
0,00
0,00
32378,00
0,00
32378,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
4202,20
384573,23
243767,20
146399,76
33309,11
0,00
0,00
Местный бюджет
422985,80
414078,50
790285,06
395044,20
744256,54
913506,69
985262,21
1033298,90
В том числе прочие нужды:
422985,80
411078,50
1170784,07
595692,64
888725,18
912506,68
952458,55
1000193,49
Федеральный бюджет
0,00
0,00
32378,00
0,00
32378,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
4202,20
384573,23
243767,20
146399,76
33309,11
0,00
0,00
Местный бюджет
422985,80
406876,30
753832,84
351925,44
709947,42
879197,57
952458,55
1000193,49
В том числе капитальные вложения:
0,00
0,00
51724,45
28450,00
75377,52
66618,23
63607,32
66210,82
Республиканский бюджет
0,00
0,00
25862,23
0
37688,76
33309,11
31803,66
33105,41
Местный бюджет
0,00
0,00
25862,22
28450
37688,76
33309,12
31803,66
33105,41
НИОКР:
0,00
3000,00
10590,00
5430,00
1000,00
1000,00
1000,00
0,00
Местный бюджет
0,00
3000,00
10590,00
5430,00
1000,00
1000,00
1000,00
0,00

Приложение N 6 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 11.05.2016 N 117

6. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ


N
Наименование подпрограммы
Ожидаемый социально-экономический эффект <*>
Отв-ый испол-ль
Срок
Источник финансирования
Финансовые показатели, тыс. руб.
Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 11 + гр. 12 + гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)
Начало реализации
Окончание реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Утверждено в бюджете города <**>
Утверждено в бюджете города <**>
План по Программе
В т.ч. утверждено в бюджете города <**>
План по Программе
План по Программе
План по Программе
План по Программе
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11

12
13
14
15
16
1.
Разработка и актуализация документов, регламентирующих развитие коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ
Задача 1, индикатор 1
КГХ
2014
2020
МБ
23084,60
380,00
8018,00
0,00
8483,04
8966,58
9486,64
9970,46
68389,32
2.
Улучшение технического состояния жилищного фонда города Улан-Удэ
Задача 2, индикатор 2
КГХ, КУИ
2014
2020
Итого
3266,90
24075,80
76651,69
17974,00
39991,28
39991,28
39991,28
39991,28
263959,51
МБ
3266,90
24075,80
65153,94
17974,00
33992,59
33992,59
33992,59
33992,59
228467,00
ВИ
0,00
0,00
11497,75
0,00
5998,69
5998,69
5998,69
5998,69
35492,51
3.
Благоустройство жилищного фонда города Улан-Удэ, в т.ч.
Задача 3, индикатор 3
КГХ, КС
2014
2020
Итого
36896,00
47661,90
97027,56
34028,40
86154,07
90507,55
88100,46
92945,99
539293,53
РБ
0,00
4851,90
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9851,90
МБ
36896,00
42810,00
92027,56
34028,40
86154,07
90507,55
88100,46
92945,99
529441,63
Итого:
63247,50
72117,80
181697,25
52002,40
134628,40
139465,41
137578,38
142907,73
871642,46
Местный бюджет
63247,50
67265,9
165199,50
52002,40
128629,71
133466,72
131579,69
136909,04
826298,05
Республиканский бюджет
0,00
4851,90
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9851,90
Внебюджетные источники
0,00
0,00
11497,75
0,00
5998,69
5998,69
5998,69
5998,69
35492,51

--------------------------------
<*> В графе 3 указываются ссылки на части 2, 3 подпрограммы (номер цели, задачи, на решение которой направлено мероприятие; номер показателя результативности, на достижение целевого значения которого влияет данное мероприятие).
<**> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с пунктом 16 Порядка).

Приложение N 7 к Постановлению Администрации г. Улан-Удэ от 11.05.2016 N 117

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ


Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР
Рз Пр
ГРБС
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Утверждено в бюджете города
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
План по Программе
План по Программе
План по Программе
Подпрограмма
Развитие жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
КГХ, КС, КУИиЗ
4820000000
0501, 0502, 0503
030, 065
242, 244, 243, 611, 612, 810
63247,50
67265,90
165199,50
52002,40
128629,71
133466,72
131579,69
136909,04
Мероприятие
Разработка и актуализация документов, регламентирующих развитие коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ
КГХ
4823300004
0502
030
244
23084,60
380,00
8018,00
0,00
8483,04
8966,58
9486,64
9970,46
Мероприятие
Улучшение технического состояния жилищного фонда города Улан-Удэ
КГХ, КУИиЗ
4823400000
0501
030, 065
244, 243
3266,90
24075,80
65153,94
17974,00
33992,59
33992,59
33992,59
33992,59
Мероприятие
Благоустройство жилищного фонда города Улан-Удэ
КГХ, КС
4823500000
0501, 0503, 0502
030, 065
244, 612, 810, 611
36896,00
42810,10
92027,56
34028,40
86154,07
90507,55
88100,46
92945,99

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия
Статья расходов
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Утверждено в бюджете города
Утверждено в бюджете города
План по Программе
Утверждено в бюджете города
План по Программе
План по Программе
План по Программе
План по Программе
Подпрограмма
Развитие жилищно-коммунального комплекса г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Всего по подпрограмме:
63247,50
72117,80
181697,26
52002,40
134628,40
139465,41
137578,38
142907,73
Республиканский бюджет
0,00
4851,90
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
63247,50
67265,90
165199,51
52002,40
128629,71
133466,72
131579,69
136909,04
Прочие источники (внебюджетные источники)
0,00
0,00
11497,75
0
5998,69
5998,69
5998,69
5998,69
В том числе прочие нужды:
40162,90
0,00
173679,26
0,00
126145,36
130498,83
128091,74
132937,27
Местный бюджет
40162,90
67265,90
157181,51
52002,40
120146,67
124500,14
122093,05
126938,58
Республиканский бюджет
0,00
4851,90
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие источники (внебюджетные источники)
0,00
0,00
11497,75
0,00
5998,69
5998,69
5998,69
5998,69
НИОКР
23084,60
0,00
8018,00
0,00
8483,04
8966,58
9486,64
9970,46
Местный бюджет
23084,6
0,00
8018,00
0,00
8483,04
8966,58
9487
9970,46


© 2016-2018 iPRAVO.info
Все права защищены.
Обратная связь